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答疑老师:Annina老师
借应收账款,dai主营业务收入,应交税费一应交增值税 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:小黑
按减免后的计提即可 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
您好,这个是道听途说,没有任何依据,增值税按照小微企业优惠政策,按季度申报的,季度不超过45万,普票免征增值税和附加税,企业所得税看企业利润 查看全部回复
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答疑老师:哈哈老师
可以,只要是没超过45万就可以 查看全部回复
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不,按月还是按季度都是税务局核定的,一般不能自己选择的 查看全部回复
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是的 查看全部回复
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免征的增值税记入到营业外收入 查看全部回复
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答疑老师:清岚
报表中显示的应交税费是当期账上应该缴纳的税款合计 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
借:应收账款/银行存款 dai:主营业务收入 查看全部回复
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不用备案,直接开就行 查看全部回复
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借应交税费一应交增值税,dai营业外收入 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
4月1日后免税的发票 借:应收账款/银行存款 dai:主营业务收入 查看全部回复
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答疑老师:孙老师
冲销原分录 借:应收账款 -300 dai:以前年度损益调整 -300 做新的分录 借:应收账款 300 dai:其他业务收入297.03 应交税费增值税 2.97 查看全部回复
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答疑老师:Harry老师
您好,直接开多少就是多少,不用考虑税。 查看全部回复
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不可以 查看全部回复
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答疑老师:wam
先冲红了一张去年年末950免税发票,又重开了一张950元普票税率3%发票和一张3720免税发票 这两个都是政策台之前开具的?专票上的征收率是1%? 查看全部回复
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支付税票服务费当期,借管理费用,dai银行存款,当期发生应交增值税,借应交税费-应交增值税(减免税),dai管理费用 查看全部回复
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答疑老师:谭老师
他这个至少有20万的溢价需要缴纳个人所得税 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
应纳税额减征额后面一般直接转营业外收入 查看全部回复
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因为这个可以全额抵扣增值税的 查看全部回复
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